2月7日至2月9日,根據(jù)《賀州市審計局關(guān)于印發(fā)<市本級財務(wù)開支異常信息排查抽查專項工作方案>的通知》文件要求及集團相關(guān)工作安排,由集團法務(wù)審計部和紀檢監(jiān)察室聯(lián)合組成的檢查組,對城投公司、實業(yè)公司等8家子公司和集團各部門開展了財務(wù)開支異常信息專項檢查。
此次檢查工作在各子公司和集團各部門開展自查自糾的基礎(chǔ)上進行。檢查組重點針對2020年以來在上級機關(guān)所在地差旅活動、餐飲消費、購買文具、制作宣傳面板等經(jīng)費支出情況,圍繞執(zhí)行財務(wù)制度、落實中央“八項規(guī)定”精神及系列配套政策、財務(wù)基礎(chǔ)工作等方面,通過聽取現(xiàn)場匯報、詢問相關(guān)人員等方式,對各單位的自查和整改情況進行現(xiàn)場反饋,并提出合理的措施及建議。檢查組要求被檢查單位堅持問題導(dǎo)向,強化責(zé)任擔(dān)當(dāng),立行立改,舉一反三,切實做到問題不解決不松手,整改不到位不罷休。
通過此次檢查,強化了對各子公司和集團本部財務(wù)核算的監(jiān)管,規(guī)范了資金的管理和使用,引導(dǎo)建立和完善相應(yīng)的內(nèi)控制度,有效防范和化解了企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。同時,為筑牢集團干部職工廉政思想防線,不斷深化作風(fēng)紀律建設(shè),持續(xù)推動清廉城投建設(shè)走深走實提供了強有力的保障。